Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid

Financiën

Financiën

In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten aangesloten bij de activiteiten.

Financieel overzicht lasten en baten

01.1

Economie en werkgelegenheid

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

01.1.1

Economische Ontwikkeling

7.439

6.455

6.452

6.300

6.383

6.490

01.1.2

Ruimtelijk-economische ontwikkeling

3.967

2.450

2.438

2.437

2.433

2.331

01.1.3

Grondzaken

8.999

11.036

9.879

10.776

10.750

10.707

01.1.4

Overige Economie

11.494

14.627

14.966

15.745

16.241

16.747

Totaal

31.899

34.567

33.735

35.258

35.807

36.275

Baten

01.1.1

Economische Ontwikkeling

2.270

1.131

1.082

830

830

830

01.1.2

Ruimtelijk-economische ontwikkeling

1.155

1.152

1.173

1.173

1.173

1.173

01.1.3

Grondzaken

15.113

4.620

4.544

4.544

4.544

4.544

01.1.4

Overige Economie

995

375

367

369

371

373

Totaal

19.532

7.278

7.166

6.916

6.918

6.920

Geraamd resultaat voor bestemming

-12.367

-27.289

-26.569

-28.342

-28.889

-29.355

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

963

800

129

129

129

129

Totaal onttrekkingen

26.927

106

0

0

0

0

Geraamd  resultaat na bestemming

13.596

-27.983

-26.698

-28.471

-29.018

-29.484

Financiële toelichtingen begroting 2022

Beleidsveld 1.1.1 Economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2022

6.452

           1.082

          -5.370

Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022

  0

  0

  0

Bestaand beleid 2022

6.452

1.082

-5.370

Verschil ten opzichte van 2021

-3

-49

-46

Toelichting op de lasten van 6,5 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De begrote lasten houden onder meer verband met de uitvoering van de Economische Agenda 2020-2022. In totaal begroten we hiervoor 3 miljoen euro.
Ook bevatten de begrote lasten de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Marketing Groningen (1 miljoen euro).
Daarnaast begroten we hier de lasten voor het Akkoord van Groningen (samenwerkingsverband van de Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Noorderpoort, het Alfa-college, Universitair Medisch Centrum Groningen en de Provincie Groningen). Onder meer via subsidiëring en cofinanciering van projecten ondersteunen we nieuwe initiatieven die gericht zijn op het versterken en profileren van de kennisgemeente Groningen (0,9 miljoen euro).
Voor internationaliseringsbudgetten, waaronder middelen voor stedenbanden, begroten we hier 0,2 miljoen euro.
Verder begroten we hier middelen voor het International Welcome Centre North (0,4 miljoen euro). Deze budgetten worden deels uit ontvangen bijdragen gedekt.
Overige begrote lasten zijn vooral gerelateerd aan personele inzet op diverse onderdelen binnen dit beleidsveld (1 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 1,1 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De baten bestaan voor een groot deel uit de bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen (625 duizend euro).
Daarnaast begroten we binnen dit beleidsveld bijdragen voor het International Welcome Centre North (0,3 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Niet van toepassing

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

Beleidsveld 1.1.2 Ruimtelijke-economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2022

           2.438

           1.173

          -1.265

Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022

  4

  0

                 -4

Bestaand beleid 2022

2.434

1.173

-1.261

Verschil ten opzichte van 2021

-16

21

37   

Toelichting op de lasten van 2,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
We begroten binnen dit beleidsveld middelen onder meer te besteden aan personele capaciteit voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (0,5 miljoen euro).
Verder hebben we hier de lasten voor het markt- en havenwezen begroot (1,9 miljoen euro), waaronder de lasten voor de brugbediening in onze gemeente (1,1 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 1,2 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
We verwachten uit marktgelden 931 duizend euro en uit havengelden 171 duizend euro te ontvangen.
Voor de bediening van bruggen in provinciaal eigendom hebben we een bijdrage van de provincie Groningen begroot (70 duizend euro).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Binnen dit beleidsveld is 4 duizend euro toegekend voor Klachtenafhandeling Stadsontwikkeling. In totaal is hiervoor 22 duizend euro structureel beschikbaar gesteld,  verdeeld over een aantal beleidsvelden. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd per deelprogramma.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

Beleidsveld 1.1.3 Grondzaken

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2022

9.878

4.544

-5.334

Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022

-900

0

900

Bestaand beleid 2022

10.779

4.544

-6.235

Verschil ten opzichte van 2021

-257

-76

181

Toelichting op de lasten van 10,8 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
In dit beleidsveld worden voor een belangrijk deel de lasten en baten begroot die zijn gekoppeld aan ruimtelijk-economisch projecten bij grondzaken. De begrote lasten houden verband met:

  • het strategische bezit (6,6 miljoen euro); gemeentelijke panden en percelen, die aan zijn gekocht met de bedoeling om op een later tijdstip te worden (her)ontwikkeld;
  • rente en afschrijvingen van bovenwijkse voorzieningen in en rondom Meerstad (3,6 miljoen euro);
  • de exploitatie van erfpachtterreinen (0,4 miljoen euro);
  • overige budgetten (0,2 miljoen euro).

Voor een nadere toelichting op de begrote lasten verwijzen wij naar paragraaf 7. Grondbeleid

Toelichting op de baten van 4,5 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De begrote baten houden onder meer verband met opbrengsten gerelateerd aan het strategisch bezit (3,8 miljoen euro) en de exploitatie van erfpachtterreinen (0,7 miljoen euro).
Voor een nadere toelichting op de begrote baten verwijzen wij naar paragraaf 7. Grondbeleid.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Er zijn geen intensiveringen beschikbaar gesteld. De hervormingen die in dit beleidsveld zijn doorgevoerd, bedragen 0,9 miljoen euro. Dit betreft een incidentele verlaging van kapitaallasten bij bovenwijkse voorzieningen Meerstad ten gunste van de algemene middelen.  Een uitgebreide toelichting op de intensiveringen en hervormingen is opgenomen in hoofdstuk 4 Financiële positie, gesorteerd per deelprogramma.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
De kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen Meerstad dalen met 0,2 miljoen euro, vanwege een verlaging van het rente omslagpercentage naar 1,5%.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

Beleidsveld 1.1.4 Overige economie

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2022

14.966

367

-14.599

Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022

-400

0

400

Bestaand beleid 2022

15.366

367

-14.999

Verschil ten opzichte van 2021

739

-8

-747

Toelichting op de lasten van 15,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De lasten bestaan uit de volgende bestanddelen:

  • kapitaallastenbudget in verband met investeringen in gemeentelijke ruimtelijk-economische projecten/activa (9,6 miljoen euro);
  • Stedelijk Investeringsfonds (SIF)-middelen begroot voor de structurele dekking van beheer- en rentelasten gebiedsontwikkeling Suikerzijde (1,6 miljoen euro);
  • SIF-middelen begroot voor de structurele dekking van kapitaallasten bij overige ruimtelijke-economische projecten (0,5 miljoen euro waarvan 0,2 miljoen euro incidenteel);
  • de bijdrage aan de Regio Groningen-Assen (1,6 miljoen euro);
  • inzet van personeel (1,1 miljoen euro);
  • een budget voor OZB-lasten van gronden (0,4 miljoen euro);
  • subsidieprojecten (0,2 miljoen euro);
  • overige budgetten (0,4 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 0,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De baten bestaan onder meer uit diverse begrote opbrengsten bij subsidieprojecten.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Binnen dit beleidsveld zijn hervormingen doorgevoerd ten bedrage van 400 duizend euro. Dit betreft vrijval van kapitaallasten doordat projecten later in uitvoering worden genomen. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
De begrote kapitaallasten binnen dit beleidsveld stijgen met 0,9 miljoen euro doordat we het kapitaallastenbudget hebben geactualiseerd.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen:

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de (financiële) risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23